亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 14:22

借;以前年度損益調(diào)整等科目  貸;銀行存款等科目

追問

2017-07-12 14:32

老師,請(qǐng)問到月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 嗎?

鄒老師 解答

2017-07-12 14:34

你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;銀行存款等科目
2017-07-12 14:22:14
你好,把之前計(jì)提的分錄沖銷 借;其他應(yīng)付款等科目,貸;管理費(fèi)用等科目 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款等科目
2019-09-12 11:37:21
你好 沖無票收入然后按開票收入在做一筆
2019-11-29 15:37:28
以實(shí)際收到錢為準(zhǔn)吧
2017-03-30 12:18:00
你好,你可以這樣做分錄 借;銀行存款 300 財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-03-30 09:07:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...