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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-12 15:22

你好!以報(bào)表為準(zhǔn),但是報(bào)表一般要大于系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)

愛人在港 追問(wèn)

2017-07-12 16:11

@宋老師:你說(shuō)要交的稅要大于系統(tǒng)的?

宋生老師 解答

2017-07-12 16:12

你好!大于或者等于就可以了

愛人在港 追問(wèn)

2017-07-12 16:30

@宋老師:好像不對(duì)啊 老師,我們賬上扣繳的增值稅好像是根據(jù)每個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和開出的銷項(xiàng)來(lái)繳納的

宋生老師 解答

2017-07-12 16:31

你好!是根據(jù)差額來(lái)的啊。比如你說(shuō)的開出的銷項(xiàng),你申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)就要大于或者等于你開的發(fā)票的銷項(xiàng)

愛人在港 追問(wèn)

2017-07-12 16:38

@宋老師:我知道,是根據(jù)銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的差額嘛,我的意思是說(shuō)我們繳納稅的時(shí)候是根據(jù)當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)和開出的銷項(xiàng)差額來(lái)進(jìn)行交稅的,并不是你說(shuō)的以入賬的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)所出的報(bào)表上的差額來(lái)繳納稅款的。

宋生老師 解答

2017-07-12 16:40

你好!呃,這個(gè)可能是理解上的偏差。我估計(jì)我們說(shuō)的都是一樣的東西。

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你好!以報(bào)表為準(zhǔn),但是報(bào)表一般要大于系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)
2017-07-12 15:22:58
你好!你是本月繳納本月的稅金?
2018-12-19 11:09:36
借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2016-12-28 15:56:22
不做結(jié)轉(zhuǎn)12月銷項(xiàng)稅額期初多了11月銷項(xiàng)稅額呢
2019-01-14 10:32:21
結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-11-18 09:55:44
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