
去年一張增值稅進項票稅務查出問題,需要把進項稅轉(zhuǎn)出繳納增值稅,稅款已經(jīng)繳納,會計分錄怎么做
答: 進成本或者費用對著銀行存款做
去年有一張進項發(fā)票有問題,國稅要求補繳增值稅,現(xiàn)稅款已補交完并繳納了滯納金,會計分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費,銀行存款;借:應交稅費,貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2018年4月有一張失控發(fā)票,稅務局2018年要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳了增值稅,附加稅,和滯納金應該怎么做增值稅和附加稅的會計分錄呢,進項稅額已抵扣
答: 借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費
進口貨物繳納的增值稅是要做進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎?增值稅和關稅不是交給國稅了吧,已經(jīng)繳納的進口增值稅去哪里查詢呢?
老師 上月把飛機票可抵扣的進項稅額算多了 這月想做進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄怎么做 上月未交增值稅 做進項稅額轉(zhuǎn)出后也不用繳納增值稅
去年已經(jīng)抵扣的增值稅進項稅額,稅務局要求轉(zhuǎn)出,并交納此筆進項稅額。如何做分錄呢?對應的成本轉(zhuǎn)出的會計分錄

