
你好,我公司有一張成本專票不能稅前扣除,去年已把該張發(fā)票金額全部計(jì)入成本,但這個(gè)月不小心抵扣了,賬務(wù)該如何處理呢
答: 同學(xué)你好 沖減了就可以 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師 增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了,不含稅金額可以做成本在所得稅前扣除嗎?
答: 你好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅了,不含稅金額可以做成本在所得稅前扣除的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司進(jìn)貨無發(fā)票時(shí)不管金額多少都不能作為稅前扣除是嗎?
答: 這個(gè)需要看你這個(gè)貨物在哪里購買要是自然人這個(gè)是可以不超過起征點(diǎn)500元可以憑收款憑證等稅前扣除,國(guó)家稅務(wù)總局2018.28號(hào)你可以去看下。

