
以前會(huì)計(jì)做了一筆虛增的業(yè)務(wù),借:管理費(fèi)用 300000 貸:應(yīng)付賬款 300000現(xiàn)在怎么解決?是先紅沖掉、然后再找300000的發(fā)票嗎?還是怎么解決?
答: 這個(gè)是有發(fā)票的嗎 沒(méi)有發(fā)票的話是不是已經(jīng)調(diào)增了
你好老師,剛接回來(lái)的帳現(xiàn)金被代賬公司做成負(fù)的了怎么調(diào)?。?還有一個(gè)問(wèn)題,我們上個(gè)月給了張費(fèi)用發(fā)票,這是之前的,沒(méi)有公戶支出,或者老板報(bào)銷的時(shí)候用別的票抵了 代賬公司借管理費(fèi)用然后掛到應(yīng)付賬款-對(duì)應(yīng)的公司,我后續(xù)怎么沖掉哇
答: 同學(xué)你好 沖減了負(fù)數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付給國(guó)環(huán)環(huán)??萍加邢薰镜沫h(huán)評(píng)檢測(cè)入哪個(gè)科目?應(yīng)付賬款還是直接入管理費(fèi)用?不知道有沒(méi)有發(fā)票
答: 你好,沒(méi)有發(fā)票先計(jì)入預(yù)付賬款核算


天使愛(ài)美麗 追問(wèn)
2022-12-27 15:21
悠然老師01 解答
2022-12-27 15:25