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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-14 14:10

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-14 14:13

這個330不能做到營業(yè)外收入里,對嗎?

鄒老師 解答

2017-07-14 14:15

你好,是的,計入管理費用的貸方,而不是營業(yè)外收入

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-14 14:20

那再請教一下,在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金的借方需要把這330加上嗎?

鄒老師 解答

2017-07-14 14:21

你好,需要加上的

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-07-14 14:26

出來這個提示是什么問題呢,麻煩老師幫解答一下,謝謝 
這是填寫的附表4

鄒老師 解答

2017-07-14 14:28

你好,當(dāng)期因為沒有應(yīng)納稅額,會導(dǎo)致無法減免

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-14 14:10:20
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-10-16 10:38:36
你好,作廢的發(fā)票不需要做分錄的
2019-11-20 09:05:38
抵減 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-08-23 21:59:31
你好,借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款
2020-04-06 14:13:46
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