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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-14 18:37

可上個(gè)月暫詁的才材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月到的發(fā)票沖暫詁的材料 這部分到了發(fā)票的材料是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了

李愛文老師 解答

2017-07-14 17:44

本月沖銷上月的暫估材料 
借:原材料    負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù) 
本月按專票進(jìn)行入賬 
借:原材料 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款

李愛文老師 解答

2017-07-14 19:06

沖銷原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本,再按正確的金額做成本(不過這個(gè)月必須有收入),不能沒有收入的情況下沖成本

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本月沖銷上月的暫估材料 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 本月按專票進(jìn)行入賬 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
2017-07-14 17:44:56
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
你好,可以的,
2020-03-30 20:51:09
您好!借原材料—暫估 貸應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時(shí)候,借生產(chǎn)成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發(fā)票的時(shí)候做同樣的分錄,只是做負(fù)數(shù)沖減暫估的
2020-11-25 12:02:10
你好! 估價(jià)時(shí) 借記 原材料 貸記 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票時(shí) 借記 原材料 紅字 貸記 應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 紅字 借記 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅Z(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸記 應(yīng)付賬款
2018-05-04 16:38:58
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