
剛才提問題是原材料2月份發(fā)生的,入庫,錢已付,2月份沒有做帳?,F(xiàn)在是7月份,領(lǐng)導(dǎo)才把原材料對(duì)方出庫單給我,要做帳,發(fā)票還有開,沒有發(fā)票怎么入賬,有了發(fā)票又是怎么入賬
答: 直接做無票銷售收入,萬一開了票,就將做的收入沖銷,再按發(fā)票入賬
老師好,想問下公司每?jī)蓚€(gè)月釆購一種原材料,前期是沒發(fā)票,做暫估入庫,年底最后一次釆購時(shí)總的開一張發(fā)票過來,現(xiàn)在最后采購的材料和發(fā)票一起到了,請(qǐng)問要怎樣做帳?
答: 你好 那你收到發(fā)票沖你暫估分錄 然后按你實(shí)際發(fā)票一起做一筆就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們工業(yè)制造業(yè)是新公司,這個(gè)月有產(chǎn)量了,但是沒有銷售,我們倉庫現(xiàn)在還不完善,都是手工帳,目前原材料入庫是按發(fā)票入賬的,那我們這個(gè)月核算成本的話,是不是只能按照入庫的材料票來結(jié)轉(zhuǎn)分配成本呢?
答: 如果入庫的材料都領(lǐng)用的話,是可以按照您說的思路分配的,但是最好是要用出庫單做分配的。

