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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-01-07 22:31

可以做
先暫估
按不含稅的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

vicky 追問

2023-01-07 22:36

收到發(fā)票后在怎么做呢?

郭老師 解答

2023-01-07 22:40

借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)
貸預(yù)付

vicky 追問

2023-01-07 22:57

12月份暫估入賬:借  管理費(fèi)用  1079,貨   預(yù)付賬款   1079,還有100的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做呢?

郭老師 解答

2023-01-08 08:42

你好,不考慮的,沒有發(fā)票考慮不了。

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相關(guān)問題討論
可以做 先暫估 按不含稅的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2023-01-07 22:31:24
1、如果合同約定了收款時(shí)間,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間以合同約定為準(zhǔn)。2.增值稅抵扣的原則是只要不是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目,個(gè)人消費(fèi)和集體福利,免征增值稅項(xiàng)目的,都可以進(jìn)行抵扣
2018-12-26 09:38:42
你好,是全年的金額按月給你們開具了嗎
2019-04-25 15:41:39
你好 普票退回的話 你沖掉原來的分錄 然后再 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 再每月 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 預(yù)付賬款
2019-04-25 15:27:32
借:庫存商品等 借:進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款
2024-06-18 10:34:16
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