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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-18 12:48

你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的

追問

2017-07-18 13:09

老師,(1)3月份暫估入庫(kù)不含稅是3500元發(fā)票開出去了,已經(jīng)按3500結(jié)存成本,7月份收到發(fā)票不含稅是3700元,沖紅后差額200元怎么處理? 
               (2)如果暫估入庫(kù)價(jià)是不含稅800元,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,過了幾個(gè)月收到的發(fā)票金額不含稅是700元,差額100元又怎么處理?謝謝!

鄒老師 解答

2017-07-18 13:11

1,沖回3500,然后按3700做入庫(kù)分錄 
2,沖回800,按700入賬

追問

2017-07-18 13:17

1,商品明細(xì)賬上沖回3500,按3700入庫(kù),3月份已經(jīng)按3500結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以多出200元,怎么處理? 
2,商品明細(xì)賬上沖回800,按700入庫(kù),3月份已經(jīng)按800結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以少200元,怎么處理?

鄒老師 解答

2017-07-18 13:18

1,在庫(kù)存商品體現(xiàn)了 
2,少的會(huì)體現(xiàn)負(fù)數(shù)余額

追問

2017-07-18 13:20

1,商品只有1件,已經(jīng)出庫(kù),現(xiàn)在沒有數(shù)量只有200元掛賬上,怎么處理這200元? 
2,商品只有1件,已經(jīng)出庫(kù),現(xiàn)在沒有數(shù)量只有負(fù)數(shù)100元掛賬上,怎么處理這負(fù)數(shù)100元?

鄒老師 解答

2017-07-18 13:27

1,補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本 
2,沖銷結(jié)轉(zhuǎn)貨物的成本

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你好,先計(jì)入庫(kù)存商品核算,有銷售取得收入才結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2018-07-02 10:13:50
你好,沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬,之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是不做調(diào)整的
2017-07-18 12:48:22
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
2021-05-23 11:03:20
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有差異,就做成本結(jié)轉(zhuǎn)的調(diào)整分錄
2020-03-20 11:32:14
第一問,屬于少結(jié)轉(zhuǎn)成本200元,應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本200元 第二問,屬于多結(jié)轉(zhuǎn)成本100元,應(yīng)該沖回多結(jié)轉(zhuǎn)成本100元
2017-07-18 13:10:32
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