我是公司財(cái)務(wù),不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問(wèn)
你好,操作是可以,但是如果不打算申報(bào)交稅,你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
合同有三個(gè)主體,怎么繳納印花稅? 問(wèn)
每個(gè)主體單獨(dú)繳納 答
某公司取得3000萬(wàn)元的貸款,期限為6年,年利率10%,每 問(wèn)
同學(xué)你好,現(xiàn)金流是年初的,屬于預(yù)付年金,而預(yù)付年金的表達(dá)式是(P/A,i,n)*(1+i)。 答
找郭老師,有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么 答
老師您好 公司銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備 是總代 下面代理商中 問(wèn)
擔(dān)保公司和誰(shuí)簽訂的合同 開(kāi)給誰(shuí)發(fā)票 開(kāi)給被擔(dān)保人才可以 不看誰(shuí)支付的 答

老師,11月份稅務(wù)局對(duì)我們2021年的賬進(jìn)行核查,讓把2021年的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出,并增加其他業(yè)務(wù)收入補(bǔ)交增值稅、印花稅。我們是這樣操作的。修改了2021年12月的增值稅報(bào)表,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后填報(bào)了其他業(yè)務(wù)收入,2022年11月份補(bǔ)交的稅款。這樣的話(huà)我們要怎么入賬呢
答: 你好,借應(yīng)收賬款或者是預(yù)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 這個(gè)是確認(rèn)收入的,你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么原因的?
物資賣(mài)出借其他應(yīng)收款 貸其他業(yè)務(wù)收入104076.2,借其他業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品104076.2,進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)11973.36其他業(yè)務(wù)成本-11973.36 為什么進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,怎么算的呢
答: 你好;? ? ?為什么要轉(zhuǎn)出? ; 你這個(gè)是自己公司的業(yè)務(wù)嗎? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
礦產(chǎn)品交易,他們之前結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,都是 借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證發(fā)票是借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款~帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
答: 可以這樣操作,這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題


曉娜 追問(wèn)
2023-01-10 09:54
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2023-01-10 09:56
郭老師 解答
2023-01-10 09:58
曉娜 追問(wèn)
2023-01-10 10:03
郭老師 解答
2023-01-10 10:04
郭老師 解答
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曉娜 追問(wèn)
2023-01-10 10:53
郭老師 解答
2023-01-10 10:55
曉娜 追問(wèn)
2023-01-10 10:58
郭老師 解答
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2023-01-10 11:20
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2023-01-10 11:23
曉娜 追問(wèn)
2023-01-10 11:24
郭老師 解答
2023-01-10 11:27