請問老師,我們5月申報出口,有采購發(fā)票,5月也開了出 問
你好,你現(xiàn)在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請問采購合同和法人的投資款可以按次繳納印 問
你好嗯可以的,這個你采集的時候選擇就行。 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運費是包郵的 但是 問
你好,你這個借銷售費用,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額貸,應(yīng)付賬款。 答
老師請問小規(guī)模公司收到服務(wù)費同日開票直接計入 問
你好,可以的。不過不需要寫三級科目 答
老師請問工商年報的社保信息,填單位繳費基數(shù)就填1 問
是,填單位繳費基數(shù)就填1月 -12月單位部分的基數(shù) 答

公司為員工購買的社保怎么做做分錄
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
公司幫老板朋友購買社保,他朋友到時候會轉(zhuǎn)錢給我們,應(yīng)該怎么做分錄
答: 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我現(xiàn)在做內(nèi)帳,我們幫別人購買社保,但是不是我們公司的員工,現(xiàn)在別人轉(zhuǎn)錢進來,我怎么做分錄呢?
答: 你好 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款

