
上月買空調(diào)取得銷項(xiàng)票2萬元,后退貨,收到的專票已認(rèn)證過了,給他們開具了紅字增值稅專票信息表,供貨商是不是該開具一份負(fù)數(shù)紅字發(fā)票給我們
答: 你好,是的,還需要提供一份負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián),抵扣聯(lián)
退了供應(yīng)商的貨,供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,發(fā)票開的是部分紅沖,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以直接做借方紅字嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)稅確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用票,銷項(xiàng)是增值稅普通票,要給供應(yīng)商退貨(進(jìn)項(xiàng)票已過一年)能紅沖嗎
答: 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證,需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字通知單


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2017-07-24 09:49
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2017-07-24 09:49
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2017-07-24 09:51
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2017-07-24 09:53