
老師??與公司往來(lái)的合作方,在我們這結(jié)算錢,他們提供成本費(fèi)用票,和造工資抵他們成本,每月工資發(fā)放下去了,這個(gè)工資在賬上抵不了合作方的成本。有沒有辦法可以解決工資抵成本的問題呢?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)沒有辦法 得有發(fā)票才可以
以前當(dāng)月工資 當(dāng)月發(fā) 所以月末算成本分配工資費(fèi)用時(shí),就用當(dāng)月數(shù)直接分配了 但是從七月開始,七月工資八月發(fā) 八月中旬7月工資表才能造出來(lái) 那么我七月份就沒有數(shù)據(jù)了 怎么分配工資費(fèi)用呢
答: 你好!這個(gè)跟發(fā)工資沒關(guān)系啊。你還是跟以前一樣做就好了。只是應(yīng)付職工薪酬有余額而已
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問,每月的收入—成本費(fèi)用=利潤(rùn),那么費(fèi)用這部分的工資,本月是發(fā)放上月的工資,本月的實(shí)際利潤(rùn)是=收入—本月實(shí)際發(fā)放的上月工資,還是本月的工資呢
答: 本月的實(shí)際利潤(rùn)是=收入—本月的工資

