
老師,你好!8月末有未發(fā)放工資,作計提分錄,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,9月初發(fā)放工資,分錄是:借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,10月調(diào)整分錄 借:其他應(yīng)付款-其他 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,在發(fā)放工資時,有一部分員工的工資少發(fā)了,比如發(fā)100w只發(fā)了98w,過兩天補(bǔ)剩下兩w我在發(fā)的時候可以直接借:應(yīng)付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w嗎?等補(bǔ)的時候再借:應(yīng)付職工薪酬2w 貸:銀行存款2w還是要在借:應(yīng)付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w 貸:其他應(yīng)付款 2w,等補(bǔ)的時候再借:其他應(yīng)付款2w 貸:銀行存款2w
答: 你好 按一種方法處理!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年底將應(yīng)付職工薪酬專為其他應(yīng)付款未付工資 轉(zhuǎn)年發(fā)放工資和繳納公積金怎么寫分錄
答: 您好!要看你年底做過什么分錄了。


@ 追問
2017-07-26 10:24
鄒老師 解答
2017-07-26 10:24
@ 追問
2017-07-26 11:24
鄒老師 解答
2017-07-26 11:27
@ 追問
2017-07-26 11:39
鄒老師 解答
2017-07-26 11:39