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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-28 14:30

老師,您沒看明白我說的,上個月購進原材料6750元,但沒付款,這個月購進原材料1萬元,已付16750元,就是說上個月和這個月的款都付了,請問分錄怎么做

思思 追問

2017-07-28 18:06

老師,我這個月做分錄是 借原材料1萬,應付賬款6750   貸銀行存款16750,請問這樣子做對嗎

思思 追問

2017-07-28 18:15

好的,謝謝

鄒老師 解答

2017-07-28 14:25

借;原材料   貸;預付賬款

鄒老師 解答

2017-07-28 14:32

上個月 借;原材料   貸;應付賬款 
這個月 借;原材料 10000  貸;應付賬款  
借;應付賬款  貸;銀行存款  16750

鄒老師 解答

2017-07-28 18:10

你好,可以這樣處理的

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相關(guān)問題討論
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
你好 第一次我們買回來這樣做分錄 借:原材料,貸:應付賬款 第二次我們售出去這樣做分錄 借;應收賬款 ,貸;其他業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務成本 , 貸;原材料
2020-04-17 08:54:58
你好 你這個要沖回的 借:應付賬款---暫估 貸:原材料
2022-01-13 09:55:18
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