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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-29 16:19

但是發(fā)票上是相加之后的余額,而且收到發(fā)票后我沖減的是預付賬款_廠家,要把返利入到庫存商品里嗎?我想要一個完整的分錄,這個板塊我一直搞不懂

何夢潔 追問

2017-07-29 20:02

老師,我沒明白,比如我們已預付廠家200萬,這個月應返利5000,車發(fā)票到了,一個原價12萬,一個折扣價5000元,我要把返利體現(xiàn)出來,那么我的完整分錄是什么?

李愛文老師 解答

2017-07-29 12:59

按原價做采購應付賬款的數(shù)據(jù),再按返利抵減應付賬款的數(shù)據(jù)處理

李愛文老師 解答

2017-07-29 18:46

可以用“預付賬款——XX廠家”進行核算,預付賬款是先付款后收到貨。

李愛文老師 解答

2017-07-29 20:17

是不是反現(xiàn)金,返現(xiàn)金就做收入處理。

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按原價做采購應付賬款的數(shù)據(jù),再按返利抵減應付賬款的數(shù)據(jù)處理
2017-07-29 12:59:57
你好,采購的稅點可以通過稅金及附加——發(fā)票稅點核算,借;稅金及附加——發(fā)票稅點,貸;銀行存款 銷售收取的稅點可以通過其他業(yè)務收入——發(fā)票稅點核算,借;銀行存款,貸;其他業(yè)務收入——發(fā)票稅點
2019-08-23 13:45:40
進貨充電器2800件,不含稅價4.8元該怎么做會計分錄
2015-10-24 14:40:05
您好,賬上還是正常寄固定資產(chǎn),按月折舊,然后交所得稅時可以一次性作為成本費用扣除,借固定資產(chǎn)貸,銀行存款折舊時借管理費用等貸累計折舊
2020-06-30 15:09:49
借應收票據(jù)15000+1950=16950 貸主營業(yè)務收入15000 應交稅費應交增值稅銷項稅額15000*0.13=1950
2023-11-02 02:43:34
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