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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-08-02 11:32

建筑單位不是按照完工百分比確認(rèn)收入嗎,開票金額不是計(jì)入工程結(jié)算嗎?

宋生老師 解答

2017-08-02 11:25

你好!你們公司開出去的就做收入。他們怎么做你不用管。 
你可以用工資做成本。簡單的就借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬等

宋生老師 解答

2017-08-02 11:33

你好!是按完工百分比確認(rèn),但是掛靠方本身只內(nèi)帳做,外帳不做,外帳由被掛靠方做。 
所以我說如果按簡單得就是那樣。然后按公司施工會計(jì) 
每月根據(jù)確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。 
  借:主營業(yè)務(wù)成本 
    工程施工——合同毛利——XXX合同段 
   貸:主營業(yè)務(wù)收入 
              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

重生 追問

2017-08-02 11:38

我們是被掛靠方,他們用我們資質(zhì),我們給開票。月底不用根據(jù)他們的完工進(jìn)度確認(rèn)收入嗎/

宋生老師 解答

2017-08-02 11:41

你好!你是根據(jù)他們的完工進(jìn)度來確認(rèn)收入。 
不過實(shí)際操作中,一般按開票的時(shí)候確認(rèn)收入的多

重生 追問

2017-08-02 11:45

那就按票面稅額繳稅就行了?

宋生老師 解答

2017-08-02 11:46

你好!是的。這樣操作會更方便點(diǎn)

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你好!你們公司開出去的就做收入。他們怎么做你不用管。 你可以用工資做成本。簡單的就借主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬等
2017-08-02 11:25:38
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-18 12:19:21
根據(jù)實(shí)際結(jié)算金額編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-02-26 16:57:44
那你有庫存嗎 還是來一件安裝一件
2019-09-26 06:17:30
你好!可以的。你當(dāng)做直接發(fā)工地就好了。 這樣延遲納稅,稅務(wù)查到可能讓你交滯納金了。
2019-09-26 17:42:24
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