
借庫存商品16874.36 應交稅費進項2616.55 貸銀行存款18008 其他應付款1482.91,庫存商品是19743的價,應交稅費是18008的稅,這樣的分錄正確嗎??
答: 上述分錄沒處理不平,稅費數(shù)據(jù)不對,需要看原始發(fā)票單據(jù) 具體其他應付款是什么項目呢
?新成立一家公司甲,主要是代客戶采購農(nóng)資,即客戶有農(nóng)資(化肥、種子等)需求時,客戶將農(nóng)資款打給甲公司,甲公司接受客戶委托用錢去采購農(nóng)資以后,由農(nóng)資公司直接將農(nóng)資發(fā)給客戶。這樣一個流程之下如何做賬呢?10:07:33冄冄(蘭薩)?2017-05-03?10:07:33我勉強想了兩個,感覺不太妥。第一種:1.收到客戶的農(nóng)資款時??借:銀行存款???貸:庫存商品???2.采購農(nóng)資??借:庫存商品??貸:銀行存款???????第二種:1.收到農(nóng)資款???借:銀行存款???貸:其他應付款-代購農(nóng)資?
答: 按第一種吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,現(xiàn)在賬面上其他應付款貸方金額太多,這個怎么處理?公賬提現(xiàn):借 其他應付款 貸:銀行存款 ;解款銀行 借:銀行存款 貸:其他應付款;采購商品,借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:庫存商品 貸:現(xiàn)金,所以導致其他應付款很多
答: 其他應付款太多了只能通過現(xiàn)金和銀行存款再沖掉,可以做一些報銷的?;蜃鲞€款的沖銷


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2017-08-02 14:12
李愛文老師 解答
2017-08-02 14:56