老師,請(qǐng)教一下,6月份代扣代繳個(gè)人所稅,但是6月份又 問(wèn)
同學(xué),你好 你沒(méi)有發(fā)工資,就不應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅。 現(xiàn)在你申報(bào)個(gè)稅了,那就會(huì)有科目掛著,這個(gè)之后發(fā)工資,就會(huì)平了 答
老師 預(yù)付卡怎么賬務(wù)處理 問(wèn)
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
我們單位有個(gè)員工他的所有銀行卡凍結(jié)收不了工資, 問(wèn)
同學(xué),你好 現(xiàn)金發(fā)放 答
老師,你好,我公司收到一張加油的專票,稅號(hào)是對(duì)的,公 問(wèn)
這張發(fā)票,不能抵扣增值稅 答
老師,我想 問(wèn)一下,我公司沒(méi)有核定印花稅稅種,為什么 問(wèn)
同學(xué),你好 你有這個(gè)征稅范圍,就要繳納印花稅。 你沒(méi)有核定的話,是你核定不及時(shí) 答

快賬里做期初設(shè)置,在快賬里沒(méi)有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目,那之前會(huì)計(jì)做的預(yù)提費(fèi)用我只能做到其他應(yīng)付款里?還有社保單位和個(gè)人計(jì)提繳納的正確分錄應(yīng)該怎么做?得本月計(jì)提,下月繳納嗎?
答: 預(yù)提費(fèi)用科目已取消,可以用“其他應(yīng)付款”處理。 計(jì)提社保只計(jì)提公司承擔(dān)部分 借:管理費(fèi)用——社保 借:銷售費(fèi)用——社保 借:生產(chǎn)成本——直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 二、本月計(jì)提,下月繳納
老師,你好!員工在2018年發(fā)生工傷4000元,當(dāng)時(shí)公司已經(jīng)和醫(yī)院結(jié)算了醫(yī)院費(fèi)。2019年收到社保工傷賠償3000元,分錄怎么做呢?在2019年收到的社保工傷退回掛在其他應(yīng)付款了。
答: 你好 你18年支付給醫(yī)院怎么做賬的 那個(gè)4000元 。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,在做五月份薪資的時(shí)候同時(shí)把一個(gè)員工次月的社保個(gè)人承擔(dān)部分提前扣除了,那做發(fā)放薪資的分錄時(shí)其他應(yīng)付款~社保金額是不是會(huì)比五月扣繳社保時(shí)的分錄中的其他應(yīng)付款~社保金額要多出這筆金額呀?因?yàn)閷?shí)際上這筆金額還沒(méi)扣,只是公司先扣了,次月相反是吧?
答: 是的,次月相反就可以了

