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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-07 08:17

我提問: 我提問: 你好,我公司出口了一批貨物,數(shù)量1噸,單價(jià)1850美金,我已開增值稅普通發(fā)票,金額是按月初的匯率開的,發(fā)票金額是12756.86,退稅率是13%,我的內(nèi)銷增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的稅額是11154.47,然后我想請問這筆出口業(yè)務(wù)從頭至退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,實(shí)行免抵退稅,包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

李愛文老師 解答

2017-08-07 09:04

上期的免抵稅額只有增值稅的留抵稅額,才會(huì)有影響。如果應(yīng)交的增值稅是11154元,而免抵稅額1600元,這時(shí)就是交增值稅11154元,與免抵稅額1600元無關(guān)了

遇見 追問

2017-08-07 09:18

那我這免抵稅額跟下個(gè)月沒有關(guān)系了,對不  ,如果我下個(gè)月內(nèi)銷有留底稅額了,跟這個(gè)1600也沒關(guān)系了,只跟當(dāng)月出口的免抵稅額有關(guān)系,對不對?

李愛文老師 解答

2017-08-07 09:19

跟下月沒有關(guān)系。這個(gè)數(shù)據(jù)與下月就沒有關(guān)系,只是當(dāng)月計(jì)算出口退稅的一個(gè)依據(jù)

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我提問: 我提問: 你好,我公司出口了一批貨物,數(shù)量1噸,單價(jià)1850美金,我已開增值稅普通發(fā)票,金額是按月初的匯率開的,發(fā)票金額是12756.86,退稅率是13%,我的內(nèi)銷增值稅銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的稅額是11154.47,然后我想請問這筆出口業(yè)務(wù)從頭至退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做,實(shí)行免抵退稅,包括進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
2017-08-07 08:17:45
你說的是不是抵免稅額與免抵稅額
2019-12-18 10:28:50
您好,免抵退稅額=免抵稅額+應(yīng)退稅額
2019-10-02 16:11:58
你好,可以這樣理解。
2019-09-11 16:40:02
消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)就是增值稅計(jì)稅基礎(chǔ)
2021-08-04 17:21:23
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