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單薄的歌曲
于2015-02-05 18:50 發(fā)布 ??886次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2015-02-05 19:03
可是407是在應(yīng)交稅費減免稅額科目
單薄的歌曲 追問
2015-02-05 19:06
是的老師
2015-02-05 19:12
老師還在嗎?
2015-02-05 19:24
不是這樣的,是借:管理費用407貸現(xiàn)金,
文老師 解答
2015-02-05 18:56
應(yīng)該通過以前年度損益來調(diào)整,借 應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸 以前年度損益來調(diào)整,還要做以前年度損益來調(diào)整的結(jié)轉(zhuǎn),借 以前年度損益來調(diào)整 貸 利潤分配---未分配利潤
2015-02-05 19:05
是在借方嗎
2015-02-05 19:13
原來計提稅額的時候應(yīng)該是 , 比如是1000元, 借 所得稅費用 1000 貸 應(yīng)交稅費---應(yīng)交企業(yè)所得稅 1000 ,你實際只交了593元,借 應(yīng)交稅費---應(yīng)交企業(yè)所得稅 593 貸 銀行存款 593,然后呢,你是怎么做的
2015-02-05 19:27
怎么是管理費用呢
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營業(yè)外收入的增值稅減免稅額,發(fā)票沖減掉,營業(yè)外收入還需要沖減嗎
答: 你好 您是指增值稅申報上的減免稅額和發(fā)票不符的意思嗎? 要是 賬上還是按發(fā)票來‘ 發(fā)票是1%就按1%做賬 增值稅申報表是3%是因為稅局沒有改表(疫情是階段性的)不用管這個
減免稅額應(yīng)計入營業(yè)外收入嗎
答: 是的記營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計入減免稅額后是要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?。
答: 您好,您指的什么稅額?
[圖片]怎么是營業(yè)外收入-減免稅額收入
討論
客戶轉(zhuǎn)款是5000,我代開填寫的信息也是5000,查看網(wǎng)上代開的信息金額和稅額加起來也是5000 打印出來就變成了5000.01。多的0.01這樣做可以嗎?后面再做 借 減免稅額 49.5 貸 營業(yè)外收入(補貼收入) 49.5做這一步分錄的時候0.01可以不用管他是這樣的嗎?
關(guān)于教育費減免,企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)減免 減免的稅款記入 營業(yè)外收入-減免稅款 這個營業(yè)外收入-減免稅款 需要加到利潤總額計征企業(yè)所得稅嗎
老師,2014年的減免稅額407當(dāng)年沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,2015年怎么樣做分錄處理呢?
所得稅減免不用入營業(yè)外收入,增值稅減免才需要入營業(yè)外收入,對嗎
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
★ 4.97 解題: 73840 個
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