
公司都是代開專票,2016年增值稅預繳了9675元,由于有作廢等原因實際申報只有8899,到2016年底應退稅776,沒申請退稅。繳地稅時按8899基數來交的,現在地稅讓補交776為基數的附加稅
答: 需要補繳附加稅的。
若發(fā)票作廢后未重開,增值稅可申請退稅,附加稅可以申請退稅嗎?
答: 你好! 也可以退稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問小規(guī)模稅局代開專票,預繳了增值稅和附加稅,所以季度申報增值稅應補(退)稅額為0那附加稅申報表是不用管 全部為0 直接申報,還是要填寫附加稅表內應交增值稅額和本期已繳稅(費)額(附加稅的),再體現出本期應補(退)稅額0
答: 你好!附加稅零申報就可以的

