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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-08 21:24

應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 
 預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 
應(yīng)交稅費(fèi)就是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)科目的期末余額填寫

暖暖 追問(wèn)

2017-08-08 21:40

@鄒老師:預(yù)付賬款期初數(shù)據(jù)是4404,期末借方余額是-86051,應(yīng)付賬款期末貸方余額是45900。麻煩幫我寫一下計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款的期末數(shù)的式子 我算出來(lái)不對(duì)!

鄒老師 解答

2017-08-08 21:41

你好,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款明細(xì)科目 的期末余額分別是?

暖暖 追問(wèn)

2017-08-08 21:44

@鄒老師:預(yù)付賬款期末借方余額是-86051,應(yīng)付賬款期末貸方余額是45900

鄒老師 解答

2017-08-08 21:44

那就沒(méi)有預(yù)付賬款,按0顯示

暖暖 追問(wèn)

2017-08-08 21:45

@鄒老師:不懂

鄒老師 解答

2017-08-08 21:46

預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 
你預(yù)付賬款是借方負(fù)數(shù),正數(shù)才需要計(jì)算,應(yīng)付賬款不是借方余額,而是貸方余額,也不需要計(jì)算 
所以就是0了

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你好應(yīng)收為負(fù)說(shuō)明你預(yù)收賬款有,應(yīng)付為負(fù)表示預(yù)付,應(yīng)交稅費(fèi)表示還沒(méi)有交稅
2019-10-23 09:18:25
你好,這兩個(gè)科目填列要看明細(xì)賬,填列方法請(qǐng)看下圖。
2017-03-05 10:51:00
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額  預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備) 應(yīng)交稅費(fèi)就是根據(jù)應(yīng)交稅費(fèi)科目的期末余額填寫
2017-08-08 21:24:24
你好 按這個(gè)來(lái)填寫
2018-12-10 16:59:20
你好,不可以的,要重分類的
2022-01-10 15:16:28
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