
請問 發(fā)票時間差異怎么處理?例如:付款對方是7月,做賬也是把費(fèi)用放在7月份 但是對方開過來時間顯示是8月;
答: 7月暫估,8月紅沖,重做吧
前會計(jì)3月做了一個預(yù)估費(fèi)用(業(yè)務(wù)已發(fā)生,3月未收到發(fā)票未付款),我4月直接紅字沖銷,根據(jù)實(shí)際發(fā)票時間入賬可以嗎?預(yù)估費(fèi)用小于后兩個月開的發(fā)票
答: 可以的,預(yù)估與實(shí)際產(chǎn)生差異是正常的事情
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,費(fèi)用支付與發(fā)票時間不一致按哪個時間來確認(rèn)費(fèi)用呢?
答: 你好,按照實(shí)際支付的時間來。


木木TING 追問
2017-08-09 17:02
袁老師 解答
2017-08-09 17:12