
您好,我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,2021年有進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,除了在附表四填寫,用在主表上填寫加計(jì)扣除的金額嗎?
答: 不用的,你填寫了實(shí)際抵扣金額之后,主表自動(dòng)取出。
一般納稅人,通信行業(yè),現(xiàn)購進(jìn)一電子設(shè)備,取得13%進(jìn)項(xiàng)稅,在銷售這批電子設(shè)備時(shí),開具的是6%的銷項(xiàng),請(qǐng)問在稅務(wù)角度,這個(gè)可以執(zhí)行嗎?有啥風(fēng)險(xiǎn)?
答: 你銷售開具6%的發(fā)票屬于稅率開具有誤,需要重新開具13%的發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!19年十二月份辦理的一般納稅人,20年一月份才有一般納稅人資質(zhì),在一月份初收到外單位十二月末開具的進(jìn)項(xiàng)稅專票,我單位拒收了,想問下,我還需要做什么后續(xù)工作?望老師解答,謝謝
答: 您好,不需要,拒收之后讓對(duì)方重新開具就可以了

