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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-17 11:22

你好,需要的   
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

倒帶 追問

2017-08-17 11:23

能解釋一下為什么要過度嗎@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-08-17 11:23

你好,通過職工薪酬核算的都需要先計提的

倒帶 追問

2017-08-17 11:24

有點不太懂@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-08-17 11:25

比如工資,福利費,工會經(jīng)費這些通過應(yīng)付職工薪酬核算的科目都需要計提

倒帶 追問

2017-08-17 11:29

工資當(dāng)月計提我知道,意思是不是都要通過職工薪酬核算一下@鄒老師:

鄒老師 解答

2017-08-17 11:31

你好,是的,通過職工薪酬核算的需要向工資一樣,先計提,然后支付

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你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,分錄二是正確的
2024-03-07 13:15:05
你好 這個是計提的分錄的
2023-11-29 17:50:14
你好,如果福利費都通過應(yīng)付職工薪酬-福利費過下,就是應(yīng)付職工薪酬-福利費的貸方累計金額
2024-03-26 16:04:40
同學(xué),你好 因為這個福利計入費用
2023-09-27 18:31:49
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