情況:我公司是專賣虛擬卡的,為實(shí)體商家服務(wù)(中醫(yī)館, 問
在假設(shè)積分無實(shí)質(zhì)商品兌換成本(變動(dòng)成本為 0),且每張卡銷售按 5000 元確認(rèn)收入的前提下,每月固定成本 115000 元,盈虧平衡點(diǎn)為每月需銷售 23 張卡(115000÷5000=23) 答
老師:個(gè)人借款給公司能開資金利息的發(fā)票嗎姐?企業(yè) 問
您好,可以的,去稅務(wù)局代開就可以,企業(yè)間的借款也可以開 答
老師,這個(gè)月取得的固定資產(chǎn),要下月才能折舊入成本 問
是的,就是那樣子的哈 答
老師好 新開的酒店 前期購買的床 電視劇 床單 被 問
大件的電器,家具計(jì)入固定資產(chǎn),床單 被套計(jì)入周轉(zhuǎn)物資-低值易耗品 答
沖紅以前年度的發(fā)票,怎么做賬 問
你好,這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬 答

公司買來的庫存商品A與庫存商品B回來,然后在辦公室組裝成庫存商品C之后再拿去賣,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理,分錄要怎么寫啊
答: 你好!你買來的時(shí)候借原材料A/B 領(lǐng)用的時(shí)候借生產(chǎn)成本 貸原材料 然后借庫存商品C 貸生產(chǎn)成本
庫存商品存貨的產(chǎn)品報(bào)廢賬務(wù)處理怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 商品報(bào)廢處置收入會(huì)計(jì)處理: 發(fā)生報(bào)廢時(shí),應(yīng)調(diào)減有關(guān)存貨的賬面價(jià)值,查明原因,按管理權(quán)限報(bào)有關(guān)部門審核,等待處理。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢(報(bào)廢存貨的賬面價(jià)值) 貸:原材料、周轉(zhuǎn)材料、庫存商品、生產(chǎn)成本等(報(bào)廢存貨的成本) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 直接出售報(bào)廢的存貨殘料取得收入: 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,賬務(wù)庫存商品小于進(jìn)銷存?zhèn)}庫庫存商品怎么處理分錄?反之怎么處理?謝謝
答: 你好 兩個(gè)都需要查下原因 是少入庫了還是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本
我公司在2019年3月發(fā)出一批產(chǎn)品,做賬分錄是:借發(fā)出商品 貸:庫存商品在2019年6月客戶說是這一批產(chǎn)品作為樣件,不能開票了,那我要怎么做賬務(wù)處理呀
老師,之前總分公司是合并核算的,現(xiàn)在開始分開核算了,那現(xiàn)在建賬,像庫存商品怎么通過賬務(wù)處理分到分公司呢,可以做筆往來嗎,其他分公司在建賬時(shí)還需注意什么
公司辦公室把庫存商品領(lǐng)用(小規(guī)模納稅人),用于自己公司辦公。比如:領(lǐng)用的文具、賬簿、其它辦公用品等。這要視同銷售處理嗎?如果是,請(qǐng)問老師分錄怎么做?

