
你剛才說其他應(yīng)收,其他應(yīng)付需要分析計(jì)入相應(yīng)欄次,而不能這樣簡(jiǎn)單加減的,那現(xiàn)在該怎么做
答: 其他應(yīng)收借方余額加上其他應(yīng)付款借方余額計(jì)入其他應(yīng)收款;貸方余額計(jì)入其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請(qǐng)問他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
答: 你好 這個(gè)其他應(yīng)收款 貸方 最好調(diào)整為其他應(yīng)付款 明細(xì)科目寫清楚
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師中午好!當(dāng)時(shí)公司成立第一個(gè)月發(fā)工資,沒有任何營(yíng)業(yè)收入,法人借款:做賬為:借現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款(法人),應(yīng)該是放其他應(yīng)付款才對(duì)。但是已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在可以做科目調(diào)整嗎老師,還是做法人還回借款的分錄
答: 你好 可以的 你做一筆調(diào)整 借其他應(yīng)收款-法人 貸其他應(yīng)付款-法人 調(diào)整某科目憑證號(hào)


初升的朝陽 追問
2017-08-22 17:37
袁老師 解答
2017-08-22 17:40
初升的朝陽 追問
2017-08-22 17:42
袁老師 解答
2017-08-22 17:49