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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-08-24 10:45

老是我在問一下,如果我想知道公司到底欠對方單位多少錢,在這兩個科目都有的情況下,我該怎么計算?實際的數(shù)字就是我上面那條發(fā)的

釷釷 追問

2017-08-24 15:20

這兩個科目貸方余額相加嗎?

釷釷 追問

2017-08-24 15:52

單位給個人打款,是律師代理費,但是沒有發(fā)票,怎么做分錄?掛在其他應付款嗎?

吳月柳 解答

2017-08-24 10:08

你好,暫估與實際付款是掛不同科目的,付款,借:預付賬款500000  貸:銀行存款500000

吳月柳 解答

2017-08-24 11:55

你看應付賬款與預付賬款的貸方余額就是欠對方的錢

吳月柳 解答

2017-08-24 15:23

是的

吳月柳 解答

2017-08-24 15:54

先掛其他應付款科目

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相關問題討論
你好,暫估與實際付款是掛不同科目的,付款,借:預付賬款500000 貸:銀行存款500000
2017-08-24 10:08:39
借;庫存商品 貸;預付賬款
2017-03-30 14:36:49
你好!因該是應付賬款明細賬借方余額的數(shù)據(jù),報表往來賬重分類了
2020-04-28 15:42:53
你好,在有預付在先的時候,取得發(fā)票的全額先計入預付賬款,支付尾款,借方還是預付,而不是應付賬款
2016-09-23 16:16:03
你好,在有預付在先的時候,取得發(fā)票的全額先計入預付賬款,支付尾款,借方還是預付,而不是應付賬款
2016-09-23 16:16:10
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