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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-24 13:52

不一定,可以下月抵扣,也可以申請以后抵扣

追問

2017-08-24 13:57

老師  那購方當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了這張專票 由于沒有到申報(bào)期 所以沒有申報(bào)  那么這個紅字增值稅信息表該由銷方開具還是購方開具?

李愛文老師 解答

2017-08-24 13:58

購方或者銷售方都可以開具

追問

2017-08-24 14:01

就是說 如果購方已經(jīng)在他申報(bào)系統(tǒng)中已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了 這張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票    那紅字信息表 才有購方申請對吧?如果購方只認(rèn)證了 ,但是沒有申報(bào)的話 并且發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都退給銷方  銷方來申請這個信息表

李愛文老師 解答

2017-08-24 14:05

都可以申請紅字發(fā)票開具的《開具紅字發(fā)票的申請單》

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相關(guān)問題討論
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅, 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的,這個需要看具體的業(yè)務(wù),福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
你好,不可以的,只能在9月份抵扣的,沒有抵扣完結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣
2016-11-16 21:55:12
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額留待有銷項(xiàng)的時候繼續(xù)抵扣
2019-10-17 21:03:07
同學(xué)你好 這個意思就是不能抵扣
2022-09-09 10:15:13
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