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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-25 10:32

紅沖,做正確,借:主營業(yè)務收入,應交稅費貸:應收賬款;借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費

紅葉 追問

2017-08-25 10:35

@袁老師:老師:我已經(jīng)抵扣了,抵扣的進項稅額怎么處理?

袁老師 解答

2017-08-25 10:36

轉出來即可               

紅葉 追問

2017-08-25 10:39

@袁老師:我就在申報表里做進項轉出就可以吧?

袁老師 解答

2017-08-25 10:52

有一欄專門是進項稅轉出啊              

紅葉 追問

2017-08-25 10:54

@袁老師:好的,謝謝!

袁老師 解答

2017-08-25 11:02

不客氣                     

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相關問題討論
您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù),貸:應付賬款等科目,負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。
2017-09-02 15:13:17
紅沖,做正確,借:主營業(yè)務收入,應交稅費貸:應收賬款;借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
2017-08-25 10:32:51
同學你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
你好 購進退貨的賬務處理是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數(shù)?
2021-03-15 19:28:01
你好,按購進負數(shù)處理 按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額申報 借;應付賬款 等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額 )
2017-02-16 14:06:57
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