
收到供應商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫存商品等科目,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-進項,負數(shù),貸:應付賬款等科目,負數(shù)。在增值稅申報表中填寫到進項負數(shù)即可。
供應商上次開了一張增值稅發(fā)票給我們,上面的數(shù)量填錯了,但是已經(jīng)入賬了,他們又重新開了一張過來,但是不知道這張要怎么做賬務處理?還有就是紅字發(fā)票和正常發(fā)票怎么區(qū)別?
答: 紅沖,做正確,借:主營業(yè)務收入,應交稅費貸:應收賬款;借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,應交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我退貨給供應商,增值稅發(fā)票我已抵扣,現(xiàn)我申請紅字發(fā)票申請,供應商也開具了紅字發(fā)票給我,可這賬務如何處理呢?是退去年的貨。進項稅已轉出
答: 你好 購進退貨的賬務處理是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數(shù)?
我們出口貨物,退運,然后繳納了進口增值稅和關稅,進口的增值稅也抵扣了,我們采購的也讓供應商開了紅字發(fā)票,請問這些要怎么賬務處理?謝謝!
保險費紅字發(fā)票賬務如何處理?借:供應商貸:銀行存款收到發(fā)票借工程施工-保險費 應交增值稅-進項-金融保險一般計稅6%貸供應商


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2017-08-25 10:35
袁老師 解答
2017-08-25 10:36
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2017-08-25 10:39
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2017-08-25 10:52
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2017-08-25 11:02