
老師公司的費(fèi)用都是法人自己付的錢,會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 可以這樣做嗎
答: 你好,貸方怎么不是通過(guò)其他應(yīng)付款核算,而是通過(guò)了其他應(yīng)收款?
老師,我們公司有給員工補(bǔ)繳社保的一部分錢,然后社保補(bǔ)繳了,工資里面并沒(méi)有扣除,導(dǎo)致企業(yè)多付了這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的社保,然后現(xiàn)在一直掛在其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分里面。請(qǐng)問(wèn)我可以把這部分錢轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用嗎?怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好 這個(gè)錢之后也不扣員工的了嗎
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這里會(huì)計(jì)分錄為啥借方是其他應(yīng)收款不是借管理費(fèi)用啊
答: 你好,這個(gè)是借支款項(xiàng),而不是費(fèi)用報(bào)銷,所以分錄是 借;其他應(yīng)收款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
從基本戶轉(zhuǎn)出的備用金,用于平時(shí)的開支,會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用等。貸:其他應(yīng)收款。這樣對(duì)嗎
公司交社保會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用423.08 其他應(yīng)收款_個(gè)人代扣社保423.08貨:銀行賬款690.56 對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)借:其他應(yīng)收款 管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄摘要怎么寫
有位同事的報(bào)銷單沖沖銷之前的借款。那么會(huì)計(jì)分錄是不是:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款?


淡然若水 追問(wèn)
2017-08-26 22:52
王雁鳴老師 解答
2017-08-26 17:57
王雁鳴老師 解答
2017-08-26 20:14
王雁鳴老師 解答
2017-08-26 22:56