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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2018-12-06 14:47

你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:03

員工有些已經(jīng)離職了,沒辦法扣了

答疑蘇老師 解答

2018-12-06 15:06

你好 公司承擔(dān)了可以計入管理費(fèi)用

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:08

請問會計分錄怎么寫呢?

答疑蘇老師 解答

2018-12-06 15:10

你好 也通過應(yīng)付職工薪酬核算 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:13

可是現(xiàn)在這個在其他應(yīng)收款~社保個人部分的借方

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:13

而且也不屬于應(yīng)付職工薪酬吧!

答疑蘇老師 解答

2018-12-06 15:15

你好 不是由公司來負(fù)擔(dān)了嗎 你如果放其他應(yīng)收款 借方了 那么就需要沖掉其他應(yīng)收款 借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:27

老師,我知道這個意思

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:27

但是我不想計入營業(yè)外支出

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:27

想把這部分錢計入管理費(fèi)用

叮叮當(dāng) 追問

2018-12-06 15:27

求解

答疑蘇老師 解答

2018-12-06 15:29

你好 計入管理費(fèi)用 就需要走應(yīng)付職工薪酬 上面寫的

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你好,這個是借支款項,而不是費(fèi)用報銷,所以分錄是 借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-06-17 16:02:46
借:管理費(fèi)用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900
2017-08-25 21:02:57
你好,貸方怎么不是通過其他應(yīng)付款核算,而是通過了其他應(yīng)收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
不知道你的轉(zhuǎn)讓費(fèi)是什么?既然是租賃為啥還有轉(zhuǎn)讓?
2020-05-06 13:07:50
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