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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-25 21:02

借:管理費(fèi)用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900

云子 追問

2017-08-25 21:04

為什么答案是這樣的?請老師指教,謝謝

袁老師 解答

2017-08-25 21:06

如果盤點(diǎn)時(shí):借:待處理財(cái)產(chǎn)損益900貸:現(xiàn)金900,你的做法是正確的,如果沒有做這筆,用: 借:管理費(fèi)用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900

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你好,這個(gè)是借支款項(xiàng),而不是費(fèi)用報(bào)銷,所以分錄是 借;其他應(yīng)收款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-06-17 16:02:46
借:管理費(fèi)用 600,其他應(yīng)收款 300.貸:現(xiàn)金 900
2017-08-25 21:02:57
你好,貸方怎么不是通過其他應(yīng)付款核算,而是通過了其他應(yīng)收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個(gè)錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
不知道你的轉(zhuǎn)讓費(fèi)是什么?既然是租賃為啥還有轉(zhuǎn)讓?
2020-05-06 13:07:50
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