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生活天空
于2019-06-17 16:02 發(fā)布 ??908次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-06-17 16:02
你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是借;其他應收款,貸;庫存現金
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這里會計分錄為啥借方是其他應收款不是借管理費用啊
答: 你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應收款,貸;庫存現金
這個會計分錄是借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:待處理財產損益 900 嗎?
答: 借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現金 900
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問借:其他應收款 管理費用 貸:待處理財產損益 這個會計分錄摘要怎么寫
答: 你好,這個是針對什么經濟業(yè)務呢? 是 庫存現金盤虧了嗎?
上月借:管理費用 貸:其他應收款―個人醫(yī)保如果說個人醫(yī)保多計提或者少計提,到下個月如何來更改?會計分錄各如何來做?
討論
老師:收到發(fā)票,沒有付款憑證,會計分錄:借:管理費用,貸:其他應收款,怎么理解?
老師公司的費用都是法人自己付的錢,會計分錄借:管理費用 貸:其他應收款 可以這樣做嗎
老師,我們公司有給員工補繳社保的一部分錢,然后社保補繳了,工資里面并沒有扣除,導致企業(yè)多付了這部分應由個人承擔的社保,然后現在一直掛在其他應收款-社保個人部分里面。請問我可以把這部分錢轉入到管理費用嗎?怎么做會計分錄?
公司租了個辦公樓6個月租賃費是50595轉讓費是18000押金是15000 以上正確的會計分錄是怎么樣的是不是 借 待攤費用 50595+18000=68595 其他應收款 -押金 15000 貸 銀存 83959每月攤銷 借 管理費用-租賃費 68595/6=11432.5 貸 待攤費用 11432.5
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624563 個
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