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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-08-26 17:52

不是 ,這是以前會計做的分錄,不明白她這樣做是什么原因?她為什么要用其它應收款呢?

黃老師 解答

2016-08-26 17:40

你好,有發(fā)票先入賬,分錄:借:管理費用  貸:其他應付款    等付款時,借:其他應付款  貸:現(xiàn)金或銀行

黃老師 解答

2016-08-27 09:13

可以調(diào)整賬務

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相關問題討論
你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金
2019-06-17 16:02:46
借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現(xiàn)金 900
2017-08-25 21:02:57
你好,貸方怎么不是通過其他應付款核算,而是通過了其他應收款?
2019-08-13 13:22:59
你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎
2018-12-06 14:47:26
不知道你的轉(zhuǎn)讓費是什么?既然是租賃為啥還有轉(zhuǎn)讓?
2020-05-06 13:07:50
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