
這里會計分錄為啥借方是其他應收款不是借管理費用啊
答: 你好,這個是借支款項,而不是費用報銷,所以分錄是 借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金
這個會計分錄是借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:待處理財產(chǎn)損益 900 嗎?
答: 借:管理費用 600,其他應收款 300.貸:現(xiàn)金 900
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司有給員工補繳社保的一部分錢,然后社保補繳了,工資里面并沒有扣除,導致企業(yè)多付了這部分應由個人承擔的社保,然后現(xiàn)在一直掛在其他應收款-社保個人部分里面。請問我可以把這部分錢轉(zhuǎn)入到管理費用嗎?怎么做會計分錄?
答: 你好 這個錢之后也不扣員工的了嗎


黃老師 解答
2016-08-26 17:40
黃老師 解答
2016-08-27 09:13