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學(xué)習(xí)
于2017-08-28 15:55 發(fā)布 ??1283次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-08-28 15:56
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附加稅 如果本月銷項小于留底進(jìn)項,還需要申報附加稅嗎
答: 您好 需要申報附加稅
進(jìn)項大于銷項,附加稅什么申報呀?
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報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人怎么申報附加稅,當(dāng)月的進(jìn)項大于銷項
答: 附加稅0申報,不需要繳納增值稅也沒有附加稅。
項目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報這邊的申報稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項稅減去進(jìn)項稅額加進(jìn)項轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計算附加稅,然后申報稅金就是增值稅加附加稅嗎
討論
老師,你好!我們進(jìn)項大于銷項。申報時填表的是時候增值稅是填0嗎?然后附加稅也是填0碼
本期銷項100進(jìn)項120,申報附加稅時增值稅填-20還是0
本月申報增值稅為0(進(jìn)項大于銷項),然后附加稅還用報么?
銷售貨物,附加稅費(fèi),城市建設(shè)費(fèi),地方教育附加,教育費(fèi)附加申報的時候進(jìn)項大于銷項怎么辦
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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