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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-08-29 17:15

借;管理費用等科目  應交稅費(進項稅額)        貸;應付職工薪酬 
借;應付職工薪酬      貸;銀行存款等科目

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-08-29 17:21

老師,是6月,沒有業(yè)務發(fā)生,沒有發(fā)生額,除了有個進項稅額和一個銀行結息,手續(xù)費 
借:應交稅費-進項稅額   14529.91 
貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 14529.91 
借:銀行存款  17.2 
貸:財務費用-利息費用   17.2 
借:財務費用-手續(xù)費  10 
貸:銀行存款  10 
這樣,可以吧? 
這個月我還需要做計提嗎?直接結轉損益嗎?

鄒老師 解答

2017-08-29 17:23

你好,不需要計提什么 
把財務費用結轉到本年利潤就是了

︶淡淡婲稥╮ 追問

2017-08-29 17:24

@鄒老師:恩,好的,謝謝?。?!

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借;管理費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
2017-08-29 17:15:41
你好! 不包括沒有認證的進項稅額
2020-04-04 17:00:30
你好,沒有規(guī)定必須當月認證抵扣,可能是放到以后月份抵扣的
2019-07-03 18:51:47
你好,待抵扣是已認證暫時不能抵扣,
2018-11-05 09:54:49
你好? 做原來相反分錄? ?表二進項轉出?
2022-03-08 11:28:59
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