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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-30 08:35

借:庫存商品   負(fù)數(shù)    100 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)   正數(shù)   17 
貸:應(yīng)付賬款   負(fù)數(shù)    -117

Aloha 追問

2017-08-30 09:25

老師我們不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 香港公司沒有這個(gè)。請問  這個(gè) 要同時(shí)沖減成本么? 再就是 這個(gè) 如果放到本月,對本月的利潤會有很大影響

李愛文老師 解答

2017-08-30 09:40

這個(gè)屬于按國內(nèi)稅法做,應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。如果不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就做銷項(xiàng)稅額處理

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發(fā)票到了 就沖掉暫估 再按發(fā)票來入賬
2018-12-25 09:36:19
借:庫存商品 負(fù)數(shù) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 正數(shù) 17 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) -117
2017-08-30 08:35:29
您好,收到發(fā)票后紅沖,根據(jù)實(shí)際發(fā)票金額入賬,對應(yīng)的報(bào)稅信息也會有變動 是沒有關(guān)系的
2019-08-21 15:00:10
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
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