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鐘娟
于2017-08-30 14:47 發(fā)布 ??1918次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-08-30 14:47
你好!不是你們公司的,而且這些有名字的,不可以隨便入
鐘娟 追問
2017-08-30 14:50
那這種應(yīng)該怎么處理呢,麻煩老師詳細解釋一下,謝謝
宋生老師 解答
2017-08-30 14:51
你好!這種不能入賬,他們應(yīng)該入他們自己公司的差旅費。
2017-08-30 14:58
@宋老師:可是因為我們還沒有達成協(xié)助,他們也不提供這種上門服務(wù),是我們邀請對方過來的,而且承諾報銷他們的交通費用,所以老師請問我公司還能有什么方式可以處理,按招待費??
2017-08-30 15:00
你好!這樣的一般你請他們,相當(dāng)于一個業(yè)務(wù),你們只付錢給他們,他們開發(fā)票給你。你用發(fā)票入賬。至于他們的費用,他們自己出。 就像你在格力買個空調(diào),我只管付2000塊的空調(diào)錢,我不管你格力買材料是多少錢,工資是多少錢啊
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與公司合作項目的合作商人員,出差到公司發(fā)生的機票、高鐵等費用可以直接放入公司以差旅費的明細報銷嗎?
答: 你好!不是你們公司的,而且這些有名字的,不可以隨便入
老師,您好,報銷差旅費,三級明細帳是寫報銷人的名字,還是寫代付款人的名字呢。
答: 你好,你說的三級明是費用科目還是?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問下寫在差旅費報銷單上面的明細要細分嗎,還是直接借:管理費用~差旅費
答: 您好,不用太明細了。直接管理費用~差旅費就可以了
報銷差旅費,差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎?還是直接就記入差旅費?
討論
報銷單明細應(yīng)怎么填 機票 住宿 吃飯 應(yīng)該單獨寫嗎 還是寫一堆,寫成差旅費
老師,員工市內(nèi)交通費報銷,計入管理費用差旅費明細,還是交通費明細?
差旅費報銷一定需要附報銷明細清單嗎?
員工差旅費入管理費用-差旅費,要設(shè)立三級明細科目嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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鐘娟 追問
2017-08-30 14:50
宋生老師 解答
2017-08-30 14:51
鐘娟 追問
2017-08-30 14:58
宋生老師 解答
2017-08-30 15:00