
老師您好,我們2019.6月,做了一比分錄 借:固定資產(chǎn)-辦公家具 81061 貸:其他應付款-法人81061,但是一直沒有計提折舊,現(xiàn)在這個應該怎么做
答: 你好 本期補計提折舊 本年的折舊再本期一次性計提 去年的折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計折舊
半年前購入空調(diào),價值13000,當時計入固定資產(chǎn)了,但至今未計提折舊,怎么賬務補救處理??公司借股東款可以直接轉(zhuǎn)增實收資本嗎,分錄可以 借:其他應付款 貸:實收資本????
答: 你好,可以現(xiàn)在補提折舊,借:管理費用 貸:累計折舊,可以直接轉(zhuǎn)實收資本,讓股東出個證明就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,老板個人出錢蓋的車間辦公樓買的設(shè)備,沒有票入賬的話,記到固定資產(chǎn),不計提折舊,支付的款計入其他應付款老板這樣對公司對老板有什么風險嗎
答: 對老板沒什么風險 就是不能抵扣所得稅

