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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-09-01 09:09

其實(shí)真實(shí)情況是余額為0沒有預(yù)收這一說。

小敏 追問

2017-09-01 09:12

怎么調(diào)整呢。其實(shí)是0賬上做的還有借貸方余額。借方余額是來了貨沒及時(shí)入庫。貸方余額呢。我怎么調(diào)整呢。

鄒老師 解答

2017-09-01 09:04

你好,應(yīng)付賬款借方你可以調(diào)整到預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-09-01 09:10

你好,賬實(shí)不符就需要查明是什么原因造成的,然后做調(diào)整的

鄒老師 解答

2017-09-01 09:13

借;庫存商品等科目  貸;應(yīng)付賬款 
借;應(yīng)付賬款  貸;庫存商品等科目

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你好,應(yīng)付賬款借方你可以調(diào)整到預(yù)付賬款
2017-09-01 09:04:06
你好,應(yīng)當(dāng)把應(yīng)付賬款科目余額未負(fù)數(shù)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款欄次才是的?
2021-01-15 10:03:08
你好 這個(gè)牽涉到重分類的問題 應(yīng)付和預(yù)付是重分類的 如果你先單獨(dú)設(shè)置的話 可以聯(lián)系下客服在原始科目設(shè)置里是可以操作的
2020-06-08 11:24:22
你好,只能是重新建賬? 你少了期初數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)不平衡的
2017-05-05 15:50:03
您好,建議直接按前期沖賬的分錄做憑證,金額是負(fù)數(shù)為現(xiàn)在應(yīng)付賬款的余額就行了。
2020-06-17 18:07:46
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