
公司是一般納稅人,可老板叫我吧開(kāi)票的金額放進(jìn)收入里面,把進(jìn)項(xiàng)稅放進(jìn)支出里面,就相當(dāng)于是按小規(guī)模納稅人在做報(bào)表了,怎么把繳納的增值稅在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表里面體現(xiàn)?
答: 你好,開(kāi)票的需要做價(jià)稅分離 購(gòu)進(jìn)的全額計(jì)入成本 繳納的增值稅體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的減少
一般納稅人轉(zhuǎn)登小規(guī)模,留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么操作呢? 是放應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 里面吧 。那增值稅申報(bào)表里面要做什么相應(yīng)的操作呢?
答: 您好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模時(shí),留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,結(jié)轉(zhuǎn)到存貨,費(fèi)用等科目中去。借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我是一般納稅人費(fèi)用類的發(fā)票我認(rèn)證了的,但是我現(xiàn)在要轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,想把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)計(jì)入費(fèi)用里面,這個(gè)填納稅申報(bào)表怎么填了?
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅填寫在轉(zhuǎn)出那里


。 追問(wèn)
2017-09-03 10:09