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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-04 21:47

上個月退回的材料賬務處理時科目錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)整

宋生老師 解答

2017-09-04 09:56

你好!你借應收賬款 貸原材料 
然后再收到貨的時候沖減就可以了。

宋生老師 解答

2017-09-05 09:09

你好!你紅字沖減錯誤的,然后做正確的

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相關問題討論
你好!你借應收賬款 貸原材料 然后再收到貨的時候沖減就可以了。
2017-09-04 09:56:22
你好,暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ,付款,借:應付或預付賬款-某供應商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
不是,沖掉暫估 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估入庫 負數(shù),之后按發(fā)票做
2019-09-17 17:13:19
借:材料采購 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 入庫 借:原材料 貸;材料采購 生產(chǎn)領用: 借;生產(chǎn)成本 貸:原材料 產(chǎn)成品: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 發(fā)出產(chǎn)品; 借:主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2020-05-19 16:33:37
你好 借;原材料 貸應付賬款——暫估
2018-09-26 15:33:09
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