老師 我公司去年買了一部車金蝶軟件上顯示期初原 問
同學(xué),你好 期初一般是年初金額 答
老師,我剛到一家學(xué)校工作,之前沒有做過民非的賬務(wù) 問
第一個需要交 第二個需要交個稅,合并到工資 第三個借業(yè)務(wù)活動成本貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸銀行存款 借銀行存款 貸提供服務(wù)收入-食堂管理收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 答
請問用于集體福利的稅額轉(zhuǎn)出,月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn) 問
你好,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 答
老師,暫估做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 問
你好,沖暫估涉及到損益類的科目,用以前年度損益調(diào)整 主營業(yè)務(wù)成本是損益類科目 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整。 實(shí)際你法人沒有墊付,不是 如果貸方掛著余額也不對 所以需要充了它以前年度損益調(diào)整,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。 答
老師,請問工資漏計提了,怎么處理 問
你好,這個做補(bǔ)充計提了。 答

收到的住宿服務(wù)成本發(fā)票如何做會計分錄
答: 你好 借成本費(fèi)用類科目 貸銀行?
請問去年沒計成本,已結(jié)賬,今年4月收到成本發(fā)票,應(yīng)該怎么做會計分錄?
答: 請問,有沒有申報完2020年匯算清繳
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
收到研發(fā)成本發(fā)票,會計分錄怎么做
答: 你好,如果是材料,先入庫 借原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸應(yīng)付賬款 然后領(lǐng)用 借研發(fā)支出-費(fèi)用化或資本化支出--什么項目-直接投入等 貸原材料


同舟之情 追問
2017-09-04 10:54
宋生老師 解答
2017-09-04 10:56
同舟之情 追問
2017-09-04 10:56
宋生老師 解答
2017-09-04 11:04