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喻志鵬
于2017-09-04 11:18 發(fā)布 ??982次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-04 11:19
你好,可以在8月份直接做紅字沖銷的
喻志鵬 追問
2017-09-04 11:20
6月份的不用管嗎,應為6月份申報表已修改了
鄒老師 解答
2017-09-04 11:21
你好,你可以反過賬到6月份去修改憑證,也可以直接在8月份做調(diào)整
2017-09-04 11:23
@鄒老師:這樣啊,我6月份賬冊就不用動了,假如一動就要修改所得稅申報
2017-09-04 11:24
你好,是的,在8月份發(fā)現(xiàn)的時候做更正就是了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,這是我公司6月增值稅申報表,主管叫我做一筆,增值稅銷項轉(zhuǎn)出,是為什么呢,如果是轉(zhuǎn)出分錄應該怎么做,金額是怎么確定的呢
答: 銷項轉(zhuǎn)出,什么原因?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表比做賬多了0.2元分錄怎么做,收入是一樣的
答: 您好,那是不可能的,除非您發(fā)票多開0.2元,掛應收賬款
公司6月份時有筆進項8月已開出紅沖,但稅局需要在6月申報時自動提進項轉(zhuǎn)出,重新修改6月份增值稅申報表,目前已重新申報,但現(xiàn)在賬冊如何處理,是否需調(diào)整6月份賬冊,增加一個進項轉(zhuǎn)出的分錄,還是到8月直接做紅字沖銷
討論
比如說,增值稅申報表還有留抵-1000元,但賬上做到還有留抵-1900元,現(xiàn)在要在賬上調(diào)整到與申報表一致,那這個差額900元要怎樣寫分錄
增值稅申報表留底的分錄怎么寫?
增值稅申報表比票據(jù)少了0.01,這個怎么寫分錄調(diào)回來
是在4月申報所屬期為3月份的增值稅申報表可以全額抵減330元嗎?抵減的分錄記帳憑證是做在3月份是嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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喻志鵬 追問
2017-09-04 11:20
鄒老師 解答
2017-09-04 11:21
喻志鵬 追問
2017-09-04 11:23
鄒老師 解答
2017-09-04 11:24