APP下載
健忘的鴕鳥
于2022-01-06 17:02 發(fā)布 ??1134次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2022-01-06 17:03
您好,那是不可能的,除非您發(fā)票多開0.2元,掛應(yīng)收賬款
健忘的鴕鳥 追問
可是收入確實一樣,
小林老師 解答
2022-01-06 17:07
您好,那您應(yīng)當掛賬補充分錄,借應(yīng)收賬款0.2貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅0.2
2022-01-06 17:08
好的謝謝
2022-01-06 17:14
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報表留底的分錄怎么寫?
答: 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額,
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
是在4月申報所屬期為3月份的增值稅申報表可以全額抵減330元嗎?抵減的分錄記帳憑證是做在3月份是嗎?
答: 可以全額抵減330
這是我12月增值稅申報表的數(shù)據(jù),可是我按照分錄來做,賬不平,該怎么做呢
討論
增值稅申報表比做賬多了0.2元分錄怎么做,收入是一樣的
請問這個月的增值稅申報表的分錄 要怎么寫
公司6月份時有筆進項8月已開出紅沖,但稅局需要在6月申報時自動提進項轉(zhuǎn)出,重新修改6月份增值稅申報表,目前已重新申報,但現(xiàn)在賬冊如何處理,是否需調(diào)整6月份賬冊,增加一個進項轉(zhuǎn)出的分錄,還是到8月直接做紅字沖銷
比如說,增值稅申報表還有留抵-1000元,但賬上做到還有留抵-1900元,現(xiàn)在要在賬上調(diào)整到與申報表一致,那這個差額900元要怎樣寫分錄
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
健忘的鴕鳥 追問
2022-01-06 17:03
小林老師 解答
2022-01-06 17:07
健忘的鴕鳥 追問
2022-01-06 17:08
小林老師 解答
2022-01-06 17:14