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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-09-05 16:45

就是說之前的時候,我們收到發(fā)票沒有沖暫估,現(xiàn)在供應商已經(jīng)不差我們這么多發(fā)票了,請問這個暫估怎么辦

鄒老師 解答

2017-09-05 16:45

你好,沖銷多暫估的金額

鄒老師 解答

2017-09-05 16:46

借;應付賬款——暫估  貸;原材料等科目

哈你 追問

2017-09-05 16:47

發(fā)票沒有回來,這樣做我的原材料就在貸方了

鄒老師 解答

2017-09-05 16:47

借;應付賬款——暫估 貸;原材料等科目 
做這個分錄沖銷多暫估的部分

哈你 追問

2017-09-05 16:50

@鄒老師:之前的暫估我直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:庫存商品  貸:應付賬款-暫估,  然后就是借:主營業(yè)務成本   貸:庫存商品,所以我的庫存商品已經(jīng)為0了

鄒老師 解答

2017-09-05 16:53

說明還是你們把沒有取得發(fā)票的計入了存貨核算,導致沖銷就會造成負數(shù)

哈你 追問

2017-09-05 17:27

@鄒老師:我們把暫估和收到發(fā)票都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本了

鄒老師 解答

2017-09-05 17:28

收到發(fā)票是需要先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進分錄的

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相關(guān)問題討論
你好,沖銷多暫估的金額
2017-09-05 16:45:38
有影響 你報表上往來數(shù)據(jù) 不準確 了
2019-03-02 12:00:02
你好 ;? ?多開的 發(fā)票? 不換票的話 。 是專票 你就得發(fā)票來做賬 。 少付款的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去的。這個有風險的?
2021-08-18 16:19:39
稅局查到會不讓你稅前扣除的風險
2019-01-24 09:01:21
你好 有風險 與實際 不符的就是虛開發(fā)票 最好是重開
2019-01-24 08:58:43
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