
老師3月份單位收到物業(yè)公司的退租的退款當(dāng)時的分錄是做的借:銀行存款 38368.5 貸:其他應(yīng)收款押金 32983 管理 -5060 管理-325.5物業(yè)公司讓開了紅沖的發(fā)票,把當(dāng)時租賃費以及物業(yè)費全部都紅沖了89350,后又開了我們在退租前使用房屋這段時間的租金及物業(yè)費83964.5,分錄應(yīng)該怎么做???現(xiàn)在導(dǎo)致銀行賬上出現(xiàn)差額多了5385.5,現(xiàn)在目前應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你應(yīng)該是 借:銀行存款 貸:管理費用89350 借:管理費用83965.4 貸:銀行存款
請問一下,物業(yè)公司購買發(fā)電機柴油,費用以后會向業(yè)主分?jǐn)偸栈?,那么分錄是否這樣寫:借:其他應(yīng)收款-發(fā)電機柴油 貸:銀行存款
答: 嗯嗯,可以的,沒問題
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好我想問下,我們有一個內(nèi)部往來科目,總公司和我們項目之間的往來都用內(nèi)部往來核算,現(xiàn)在我們有一筆社保錢是另外一個項目給我們代付了,其實是公司代繳,但是我們幫那個項目把錢給公司了,和那個項目就列入其他應(yīng)收款社保錢那部分,或者列入和那個項目的內(nèi)部往來,收到了就借銀行存款,然后那個項目就是和公司的內(nèi)部往來,因為是公司幫交的,社保關(guān)系還沒有轉(zhuǎn),他得交給公司,就形成了和公司的一筆負(fù)債,但是我們現(xiàn)在有一個說法是這兩個項目債權(quán)債務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)公司,我不太懂這個說法,而且如果這樣,我們互相并且分別怎么做帳,總公司又怎么做賬,希望老師給我講講,謝謝您
答: 同學(xué)你好 你的意思是你們代收代付?


k1 追問
2023-01-31 17:12
k1 追問
2023-01-31 17:13
家權(quán)老師 解答
2023-01-31 17:17